Orden de Compra. Nº4085-476-SE23 "ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR GARITAS Y BASUREROS, ADEMAS DE OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMDAS POR LA DIRECION DE SS.GG. SC. N°158. SUMINISTRO 4085-10-LQ22."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-476-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR GARITAS Y BASUREROS, ADEMAS DE OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMDAS POR LA DIRECION DE SS.GG. SC. N°158. SUMINISTRO 4085-10-LQ22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-986 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 1649334,14
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa80UnidadPERFIL CUADRADO 40X40X1.5  $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.640 $ 1.512.640
30103205
Enrejado de hierro80UnidadPERFIL CUADRADO 30X30X1.5  $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.160 $ 1.136.160
30111601
Cemento500UnidadCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.500 $ 1.575.500
11162108
Tejido o tela de malla metálica50UnidadMALLA ACMA C-92 2.60  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.600 $ 1.470.600
32141108
Clavijas de electrodo15UnidadELECTRODO E-6011 DIAM.1/8  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335
86131502
Pintura15UnidadPINTURA ALTO TRAFICO MARCA TRICOLOR  $ 66.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.545 $ 994.545
30161508
Rodillo de papel pintado25UnidadRODILLO DE ESPONJA 18CM  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.025 $ 42.025
46181504
Guantes protectores250UnidadGUANTES DE SEGURIDAD CABRETILLA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.250 $ 525.250
53111501
Botas de hombre15UnidadBOTAS AGUA BATA DIF. NROS  $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.970 $ 236.970
53102202
Traje típico para hombre15UnidadTRAJES DE AGUA PANTALON Y CASACA COLOR OSCURO  $ 14.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.070 $ 218.070
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo80UnidadPERFIL CUADRADO 20X20X1.5  $ 8.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.200 $ 699.200
41115608
Electrodo selectivo de iones15kilogramoELECTYRODO E-6010 DIAM. 3/32  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroANTIOXIDO  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.790 $ 174.790
60121225
Medios de pintura de acuarela2LitroDILUYENTE 5 LITROS  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
Total Neto $ 8.680.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.649.334
TOTAL OC $ 10.330.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.