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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-48-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de construcción programa asistencial, según solicitud de compra N°22. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-10-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Secplan |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
1 oriente #224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
651348,777685 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 120 | Unidad | ZINC ACANALADO 0,35mm x 3.66 mt | |
$ 10.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.305.840
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$ 1.305.882
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30111601
| Cemento | 101 | Unidad | CEMENTO MELON O BIO BIO | |
$ 3.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 318.251
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$ 318.281
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30152003
| Murallas de fibrocemento | 155 | Unidad | FIBROCEMENTO LISO 5.0 mm x 1,20 x 2.40 mt | |
$ 11.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.804.045
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$ 1.803.988
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Total Neto
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$ 3.428.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 651.349
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$ 4.079.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.