Orden de Compra. Nº4085-488-SE10 "MATERIAL DE OFICINA PARA DEPTO. FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-488-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-05-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA DEPTO. FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 2500,4
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos3CajaACOCLIP PLASTICO TORRE  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523 $ 2.523
44122104
Clips para papel2CajaDOBLE CLIP 25 ML TORRE  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 808
44122103
Corchetes4CajaCAJA CORCHTES 1000 U.TORRE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadTACOS POST IT  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311
44121708
Marcadores1UnidadDESTACADORES MARCA CENTRUM  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
44122010
Divisores3UnidadSEPARADORES DE ARCHIVADORES  $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708 $ 708
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715
44101716
Perforadoras1UnidadPERFORADORA MEDIANA COLON  $ 2.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.816 $ 2.816
44121701
Lápiz pasta7UnidadLAPICES DE PASCTA BIC  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
41111604
Reglas1UnidadREGLA DE 30 CMS.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
46151703
Tinta de huellas dactilares1UnidadTINTA PARA TIMBRE  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCARTENERA ARTEL MEDIANA  $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505
44121706
Lápices de madera3UnidadLAPIZ MINAS FABER  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303 $ 303
44121704
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ PASTA DE TINTA  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631 $ 631
60121535
Goma de borrar3UnidadGOMA FASTIC  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 13.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.500
TOTAL OC $ 15.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.