Orden de Compra. Nº4085-491-SE23 "Adquisición de Alimentos para Actividades Recreativas de Estudiantes Voluntarios de la Pontificia Universidad Católica"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-491-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos para Actividades Recreativas de Estudiantes Voluntarios de la Pontificia Universidad Católica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/985 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 305558
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Elena
Razón Social MARÍA ELENA VÁSQUEZ YÁÑEZ
R.U.T. 10.862.045-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Elena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra100UnidadBarra Cereal Frutos Rojos Costa   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.200 $ 378.200
50202309
Bebida energética o deportiva300Unidad   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta600UnidadCompota de Fruta 120 Gr  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
50202310
Agua mineral300UnidadCon Gas de Litros   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.000 $ 366.000
Total Neto $ 1.608.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.558
TOTAL OC $ 1.913.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.