Orden de Compra. Nº
4085-497-SE22
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SUMINISTRO 4085-10-LQ22, CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR NUEVAS GARITAS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES SECOTRES DE LA COMUNA DE LONGAVI, CALLEJON LOS MELLISOS, HUIMEO, CALLEJON EL 10. S.C. N°187, SOLICITADO POR SS.GG.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-497-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO 4085-10-LQ22, CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR NUEVAS GARITAS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES SECOTRES DE LA COMUNA DE LONGAVI, CALLEJON LOS MELLISOS, HUIMEO, CALLEJON EL 10. S.C. N°187, SOLICITADO POR SS.GG.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
1065993,1
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102012
Lámina de cinc
30
Unidad
zinc 5v 0.35mmx3.5 mt
$ 15.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 452.520
$ 452.520
30103306
Molduras de cinc
50
Unidad
zinc 5vx035mmx2mt
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.150
$ 399.150
30102312
Perfiles de cinc
35
Unidad
zinc acanalado 0.35mmx3.66mt
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 514.710
$ 514.710
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo
50
Unidad
perfil cuadrado 50x50x2.0 mm
$ 30.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.533.600
$ 1.533.600
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo
40
Unidad
perfil cuadrado 40x40x1.5mm
$ 18.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756.320
$ 756.320
30111601
Cemento
100
Unidad
cemento melon o bio bio
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.100
$ 315.100
86131502
Pintura
15
Unidad
pintura de techo marca sipa
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378.150
$ 378.150
31211505
Pinturas aceitosas
10
Unidad
pintura antioxido marca tricolor
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.790
$ 174.790
31211904
Brochas
10
Unidad
brochas 3"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
46181504
Guantes protectores
100
Unidad
guantes cabretilla
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.100
$ 210.100
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Unidad
aguarras 5 litros
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.715
$ 35.715
39121436
Electrodos
5
Unidad
kilos electrodos e-6011 diam. 1/8"
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
40142323
Disco de ruptura
20
Unidad
disco corte 9"
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
disco desbastes 9"
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.780
$ 53.780
31161504
Tornillos para metales
10
Unidad
tornillo galvanizado 21/2
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
11162108
Tejido o tela de malla metálica
15
Unidad
malla acma c-92 2.60x5m
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441.180
$ 441.180
40161806
Malla de filtro
10
Unidad
cadenas de malla tipo acma l=4.50 a5x30
$ 23.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.090
$ 231.090
Total Neto
$ 5.610.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.065.993
TOTAL OC
$ 6.676.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.