Orden de Compra. Nº4085-513-SE22 "ADQUISICON DE MATERIALES PARA REALIZAR CONTENCION EN CANAL UBICADO EN LA GRANJA, REALIZAR MURALLA POZO ACCESO A LA COMUNA DE LONGAVI, REALIZAR ENCAUSAMIENTO EN CANAL DONDE SE ISNTALO PASARELA EN CHALET QUEMADO. S.C N°187. SOLICITADO SS.GG."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-513-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE MATERIALES PARA REALIZAR CONTENCION EN CANAL UBICADO EN LA GRANJA, REALIZAR MURALLA POZO ACCESO A LA COMUNA DE LONGAVI, REALIZAR ENCAUSAMIENTO EN CANAL DONDE SE ISNTALO PASARELA EN CHALET QUEMADO. S.C N°187. SOLICITADO SS.GG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 454154,15
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento250UnidadCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.750 $ 787.750
39121436
Electrodos5UnidadKILOD ELECTRODOS E-6011  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadDISCO BESDASTE 9"  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadDISCO CORTE 9"  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
31161504
Tornillos para metales10UnidadTORNILLO GALVANIZADO 2 1/2"  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31191515
Malla abrasiva30UnidadMALLA ACMA C-92 2.60X5M  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.360 $ 882.360
30103205
Enrejado de hierro30UnidadPERFIL CUSADRADO 40X40X1.5 MM  $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.240 $ 567.240
Total Neto $ 2.390.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 454.154
TOTAL OC $ 2.844.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.