Orden de Compra. Nº4085-526-SE15 "VIDRIOS PARA REPARACIÓN PUERTAS TERMINAL DE BUSES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-526-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2015
Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS PARA REPARACIÓN PUERTAS TERMINAL DE BUSES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 28547,899159524
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS TRES DIAMANTES
Razón Social CARMEN MARTINEZ VASQUEZ
R.U.T. 11.073.463-8
Sucursal LOS TRES DIAMANTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31242206
Vidrios ópticamente planos12CarreteVIDRIOS DE 0,80X0,90 DE 5MM ESPESOR PUERTA   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.252 $ 150.252
Total Neto $ 150.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.548
TOTAL OC $ 178.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.