Orden de Compra. Nº4085-53-SE14 "Materiales para mantenimiento áreas verdes "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-53-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento áreas verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 57782,3529410519
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per3Caja3 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
27112007
Tijeras de podar4Unidad4 ROZONES TRAMONTINA  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
42142003
Mangos de cuchillo de grado bajo4Unidad4 MANGOS DE ROZONES   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
27112801
Brocas6Unidad6 BROCAS DE CONCRETO 6 MM.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
46171501
Candados4Unidad4 CANDADOS  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
26121635
Rollos de cable1Unidad1 ALARGADOR 3 MTS.  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
53102516
Gorras6Unidad6 GORROS LEGIONARIOS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
31211903
Equipo para protección6Unidad6 ANTIPARRAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
24101614
Sacos de aire para cargar6Unidad6 SACOS MEZCLA (17-20-20)  $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.322 $ 98.319
51211624
Sulfato de cobre4kilogramo4 KG. SULFATO DE COBRE   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.773
13111016
Polietileno6kilogramo6 KG. POLIETILENO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.092
40142008
Mangueras para agua4kilogramo4 KG. MANGA RIEGO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723
27112702
Pulidoras mecánicas20Metro Lineal20 METROS PIOLA ORILLADORA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
46181504
Guantes protectores12Pack12 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA AMARILLO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210
46181504
Guantes protectores40Pack40 PARES DE GUANTES GOMA LANA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.933
46181504
Guantes protectores40Pack40 PARES DE GUANTES ANTICORTE  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613
30111601
Cemento3Saco3 SACOS DE CEMENTO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.832
Total Neto $ 304.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.782
TOTAL OC $ 361.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.