Orden de Compra. Nº
4085-53-SE14
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Materiales para mantenimiento áreas verdes
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-53-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para mantenimiento áreas verdes
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
57782,3529410519
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
3
Caja
3 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.605
27112007
Tijeras de podar
4
Unidad
4 ROZONES TRAMONTINA
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
42142003
Mangos de cuchillo de grado bajo
4
Unidad
4 MANGOS DE ROZONES
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.395
27112801
Brocas
6
Unidad
6 BROCAS DE CONCRETO 6 MM.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
46171501
Candados
4
Unidad
4 CANDADOS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.716
$ 5.714
26121635
Rollos de cable
1
Unidad
1 ALARGADOR 3 MTS.
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.697
$ 3.697
53102516
Gorras
6
Unidad
6 GORROS LEGIONARIOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.076
31211903
Equipo para protección
6
Unidad
6 ANTIPARRAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.563
24101614
Sacos de aire para cargar
6
Unidad
6 SACOS MEZCLA (17-20-20)
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.322
$ 98.319
51211624
Sulfato de cobre
4
kilogramo
4 KG. SULFATO DE COBRE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.772
$ 12.773
13111016
Polietileno
6
kilogramo
6 KG. POLIETILENO
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.094
$ 11.092
40142008
Mangueras para agua
4
kilogramo
4 KG. MANGA RIEGO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.724
$ 6.723
27112702
Pulidoras mecánicas
20
Metro Lineal
20 METROS PIOLA ORILLADORA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
46181504
Guantes protectores
12
Pack
12 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA AMARILLO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.210
46181504
Guantes protectores
40
Pack
40 PARES DE GUANTES GOMA LANA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.920
$ 31.933
46181504
Guantes protectores
40
Pack
40 PARES DE GUANTES ANTICORTE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.613
30111601
Cemento
3
Saco
3 SACOS DE CEMENTO
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.831
$ 9.832
Total Neto
$ 304.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.782
TOTAL OC
$ 361.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.