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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-54-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-29-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
159600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAREN AIDA |
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Razón Social |
KAREN AÍDA JARA VÁSQUEZ
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R.U.T. |
16.273.850-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAREN AIDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Global | Adquisición de alimentos según el siguiente detalle:
192 unidades de Bebidas 500 cc (variedades ccu),
192 unidades de Helados Crazy Savory 170g (variedades).
192 unidades de Barritas de cereal.
99 Unidades de agua mineral 500 cc con gas.
99 unidades de agua mineral 500 cc sin gas.
192 unidades de plátanos.
192 unidades de compota Minifrut Vivo (variedades).
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$ 840.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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Total Neto
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$ 840.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.600
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$ 999.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.