Orden de Compra. Nº4085-554-SE10 "ALIMENTOS PARA PERSONAL EN TERRENO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-554-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA PERSONAL EN TERRENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-12-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 8440,18
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1CajaCAJA TE CLUB 100 UN.  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
50202311
Bebidas15UnidadBEBIDAS 1/2 LITRO COCACOLA  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS PLUMAVIT  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
52151502
Platos desechables domésticos20UnidadPLATOS PLASTICOS  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
50181901
Pan fresco100UnidadSANDWICHS QUESO/JAMONADA  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300
50202311
Bebidas13UnidadBEBIDAS SHIP CHICA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDA 3 LITROS COCACOLA  $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270
50201706
Café1UnidadCAFE ECCO MEDIANO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR IANSA  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
50181905
Galletas dulces o pastelitos13PaqueteGALLETAS DINDON  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETA ELITE  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
Total Neto $ 44.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.440
TOTAL OC $ 52.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.