Orden de Compra. Nº4085-568-SE11 "MANTENCION AREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-568-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 23598,3185464
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111503
Servicios de poda de árboles1UnidadCADENA MOTOSIERRA HUSQUARNA  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
31161619
Pernos prisioneros2UnidadPERNOS 1/4 X 2,1/2" C/TUERCA Y GOLILLA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
39101610
ampolletas de filamento4UnidadAMPOLLETAS PHILIPS AHORRO ENERGIA  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
27112007
Tijeras de podar1UnidadTIJERAS PODER PASTO CHINA  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
27112004
Palas2UnidadASTIL PARA PALA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
31211501
Pinturas al esmalte2TarroESMALTE SINTETICO TRICOLOR T-40  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
15121501
Aceite de motor2LitroACEITE STHIL 2T  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
46181504
Guantes protectores15ParGUANTES CUERO AMARILLO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.513
46181504
Guantes protectores26ParGUANTES GOMA LANA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.748 $ 20.756
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE PVC  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
30102303
Perfiles de hierro2TiraPERFIL CUADRADO 40X40X1.5 M/M  $ 10.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.344 $ 21.345
Total Neto $ 124.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.598
TOTAL OC $ 147.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.