Orden de Compra. Nº
4085-568-SE11
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MANTENCION AREAS VERDES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-568-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
23598,3185464
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70111503
Servicios de poda de árboles
1
Unidad
CADENA MOTOSIERRA HUSQUARNA
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
31161619
Pernos prisioneros
2
Unidad
PERNOS 1/4 X 2,1/2" C/TUERCA Y GOLILLA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
39101610
ampolletas de filamento
4
Unidad
AMPOLLETAS PHILIPS AHORRO ENERGIA
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.076
$ 9.076
27112007
Tijeras de podar
1
Unidad
TIJERAS PODER PASTO CHINA
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
27112004
Palas
2
Unidad
ASTIL PARA PALA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tarro
ESMALTE SINTETICO TRICOLOR T-40
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
15121501
Aceite de motor
2
Litro
ACEITE STHIL 2T
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
46181504
Guantes protectores
15
Par
GUANTES CUERO AMARILLO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.515
$ 31.513
46181504
Guantes protectores
26
Par
GUANTES GOMA LANA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.748
$ 20.756
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES DE PVC
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.765
30102303
Perfiles de hierro
2
Tira
PERFIL CUADRADO 40X40X1.5 M/M
$ 10.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.344
$ 21.345
Total Neto
$ 124.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.598
TOTAL OC
$ 147.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.