|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4085-577-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-04-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE PROGRAMA AUTOCONSUMO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4085-124-R112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Longaví |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
UNO ORIENTE 224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
27142,85714283 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Empresas HN |
|
Razón Social |
HUGO NAJLE HAYE
|
|
R.U.T. |
3.611.018-k |
|
Sucursal |
Empresas HN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101506
| Gasolina | 1 | Global | COMBUSTIBLE | |
$ 142.857,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 142.857
|
$ 142.857
|
|
|
Total Neto
|
$ 142.857
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.143
|
|
$ 170.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.