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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-577-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARIDOS POR SUMINISTRO 4085-39-LE22, SOLICITADO POR SS.GG. S.C N°171. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-39-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Secplan |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
1 oriente #224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
2033000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maquinaria |
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Razón Social |
CRISTIAN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA
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R.U.T. |
14.331.592-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
maquinaria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 200 | Unidad | ARENA GRUESA | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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11111701
| Arena silícea | 500 | Unidad | BASE ESTABILIZADA 11/2 | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000.000
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$ 4.000.000
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11111701
| Arena silícea | 100 | Unidad | RIPIO 11/2 | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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11111701
| Arena silícea | 300 | Unidad | GRAVILLA 3/4 | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600.000
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$ 3.600.000
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Total Neto
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$ 10.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.033.000
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$ 12.733.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.