Orden de Compra. Nº4085-60-SE10 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-60-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2010
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 5270,50732237
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1BarraPEGAMENTO STIX DATEL  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622
Lápices de madera2CajaLAPIZ COLOR MADERA 12 UN  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
Goma de borrar2UnidadGOMAS DE BORRAR FASTIC  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORA COLON  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
44121708
Marcadores3UnidadDESTACADOR COLOR MORADO, AMARILLO Y VERDE  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
14111530
Notas de papel autoadhesivo1UnidadTACOS ADHESIVOS  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395
44111808
Regla T1UnidadREGLA 30 CMS METALICAS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
44121802
Líquido corrector1UnidadCORRECTOR LIQUIDO PAPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
14111514
Bloques para mensajes1UnidadBLOCK DE APUNTES CHICO COLON  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadPORTA SCOCH  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
53141629
Porta alfileres1UnidadPORTA CLIP  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
44122001
Archivadores de fichas1UnidadLOMOS ADHESIVOS MORADOS  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529 $ 529
Tijeras1UnidadTIJERAS GRANDE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA BIC AZUL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
Rotuladores de base disolvente1UnidadPLUMONES PERMANENTE  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Rotuladores de base acuosa1UnidadPLUMON PIZARRA  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403
31201603
Gomas1UnidadDEDAL DE GOMA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA CASIO  $ 2.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.328 $ 2.328
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETAS C/ARCHIVADOR PLAQSTICA COLOR MORADO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44122001
Archivadores de fichas3UnidadARCHIVADORES CHICOS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
44122001
Archivadores de fichas12UnidadARCHIVADORES GRANDES  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.896 $ 10.891
31201517
Cinta para empaquetar1RolloSCOCH BLANCO GDE  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
Total Neto $ 27.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.271
TOTAL OC $ 33.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.