Orden de Compra. Nº4085-601-SE23 "ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. S.C N°204."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-601-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. S.C N°204.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1189 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 1985173,2
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3"  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
30103205
Enrejado de hierro80UnidadPERFIL ANGULO 30X30X3.0  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001.680 $ 1.001.680
11101712
Aleación ferrosa50UnidadPERFIL CUADRADO 50X50X2.0  $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.600 $ 1.533.600
30103205
Enrejado de hierro30UnidadPERFIL CUADRADO 40X40X1.5  $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.240 $ 567.240
30103205
Enrejado de hierro20UnidadPERFIL CUADRADO 30X30X1.5  $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.040 $ 284.040
11101712
Aleación ferrosa50UnidadPERFIL RECTANGULAR 40X60X2  $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.400 $ 1.466.400
73121601
Servicios de corte de metales20UnidadDISCO DESBASTE 4.5"  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
12141750
Cinc Zn50UnidadZINC ACANALADO 0.35X2.5  $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.100 $ 544.100
11162108
Tejido o tela de malla metálica50UnidadZINC 5V 0.35X3.0MT  $ 12.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.650 $ 638.650
30111601
Cemento300UnidadCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.300 $ 945.300
86131502
Pintura10UnidadPINTURA ALTO TRAFICO MARTCA TRICOLOR  $ 66.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.030 $ 663.030
60121251
Pintura al agua10UnidadESMALTE AL AGUA FACHADA EXT. G MARCA SIPA  $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.720 $ 806.720
40161806
Malla de filtro25UnidadMALLA ACMA C-92 2.60X5  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.300 $ 735.300
49161617
Postes de cadena30UnidadCADENAS DE MALLA TIPO ACMA L-4.5 15X30  $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.270 $ 693.270
23231301
Rodillo alimentador15UnidadRODILLO DE ESPONJA 18CM  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215
46181504
Guantes protectores200UnidadGUANTES CABRETILLA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.200 $ 420.200
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de 25UnidadELECTRODO E-6011 DIAM. 1/8  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.225 $ 67.225
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadDISCO CORTE 4 1/2  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
Total Neto $ 10.448.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.985.173
TOTAL OC $ 12.433.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.