Orden de Compra. Nº
4085-601-SE23
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ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. S.C N°204.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-601-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. S.C N°204.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1189 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
1985173,2
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA 3"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
30103205
Enrejado de hierro
80
Unidad
PERFIL ANGULO 30X30X3.0
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.001.680
$ 1.001.680
11101712
Aleación ferrosa
50
Unidad
PERFIL CUADRADO 50X50X2.0
$ 30.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.533.600
$ 1.533.600
30103205
Enrejado de hierro
30
Unidad
PERFIL CUADRADO 40X40X1.5
$ 18.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 567.240
$ 567.240
30103205
Enrejado de hierro
20
Unidad
PERFIL CUADRADO 30X30X1.5
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.040
$ 284.040
11101712
Aleación ferrosa
50
Unidad
PERFIL RECTANGULAR 40X60X2
$ 29.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.466.400
$ 1.466.400
73121601
Servicios de corte de metales
20
Unidad
DISCO DESBASTE 4.5"
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
12141750
Cinc Zn
50
Unidad
ZINC ACANALADO 0.35X2.5
$ 10.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 544.100
$ 544.100
11162108
Tejido o tela de malla metálica
50
Unidad
ZINC 5V 0.35X3.0MT
$ 12.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 638.650
$ 638.650
30111601
Cemento
300
Unidad
CEMENTO MELON O BIO BIO
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 945.300
$ 945.300
86131502
Pintura
10
Unidad
PINTURA ALTO TRAFICO MARTCA TRICOLOR
$ 66.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 663.030
$ 663.030
60121251
Pintura al agua
10
Unidad
ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT. G MARCA SIPA
$ 80.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806.720
$ 806.720
40161806
Malla de filtro
25
Unidad
MALLA ACMA C-92 2.60X5
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735.300
$ 735.300
49161617
Postes de cadena
30
Unidad
CADENAS DE MALLA TIPO ACMA L-4.5 15X30
$ 23.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 693.270
$ 693.270
23231301
Rodillo alimentador
15
Unidad
RODILLO DE ESPONJA 18CM
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.215
46181504
Guantes protectores
200
Unidad
GUANTES CABRETILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.200
$ 420.200
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de
25
Unidad
ELECTRODO E-6011 DIAM. 1/8
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.225
$ 67.225
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
DISCO CORTE 4 1/2
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
Total Neto
$ 10.448.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.985.173
TOTAL OC
$ 12.433.453
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.