Orden de Compra. Nº4085-617-SE13 "Materiales para Mant. y rep. de edificaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-617-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mant. y rep. de edificaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 31389,8808440246
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1UnidadPASTA GRAFITADA INDEPP (PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO)  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
23171509
Soldadura1UnidadBARRA SOLDADURA DE PLATA INDEPP (ESTAÑO)  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31231313
Tubería de plástico2UnidadCURVA DE PVC HIDRAULICO 40mm. VINILIT  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30181504
Lavamanos1UnidadLAVAMANOS CON PEDESTAL FANALOZA  $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.748 $ 19.748
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio1UnidadSIFÓN PARA LAVAMANOS   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadDESAGÜE FANALOZA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
24111812
Pileta recipiente1UnidadPILETA 150X75 VINILIT   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
30181512
Asientos de inodoro2UnidadTATAS PARA WC FANALOZA  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
86131502
Pintura1UnidadTINETA PINTURA ALTO TRAFICO TRICOLOR   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
23171504
Sopletes1UnidadSOPLETE MANUAL FGGAS (GASFITERIA)  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
46181504
Guantes protectores1UnidadPAR DE GUANTES CUERO LEGEND  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31211903
Equipo para protección1UnidadANTIPARRAS LEGEND  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31161601
Pernos de anclaje2UnidadSET PERNOS DE ANCLAJE FANALOZA  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO DODACHILE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201617
Cementos disolventes1kilogramoBEKRON PARA CERÁMICA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
15121501
Aceite de motor1LitroACEITE 2T STIHL  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
15121503
Aceite de engranajes4LitroACEITE PARA CADENA MOBIL  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
Total Neto $ 165.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.390
TOTAL OC $ 196.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.