Orden de Compra. Nº
4085-626-SE14
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ALIMENTOS PARA TALLERES LABORALES DEL PMT. JH
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-626-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA TALLERES LABORALES DEL PMT. JH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
32128,2015041
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Antonio
Razón Social
HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA
R.U.T.
8.997.457-7
Sucursal
Héctor Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Bolsa
GALLETAS CRACKELET 85 GRS.
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.650
$ 14.664
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
10
Bolsa
AMBROSOLI , GOMITAS FRUGELE 100 UNIDADES .
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
50202311
Bebidas
20
Botella
BEBIDAS 3 LITROS CCU.
$ 1.239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.780
$ 24.790
50201712
Bebidas de Té
7
Caja
TÉ LIPTON YELLOW LABEL 100 UNIDADES .
$ 2.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.407
$ 15.406
50161510
Sacarina o sucralosa
4
Unidad
FRASCO DE ENDULZANTE LIQUIDO 250 ML.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50201706
Café
10
Tarro
NESCAFE TRADICIÓN 150 GRS.
$ 3.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.180
$ 31.176
50201706
Café
4
Tarro
DOLCA NESCAFE 170 GRS.
$ 2.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.692
$ 8.692
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
30
kilogramo
AZÚCAR IANSA .
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.605
50202304
Jugos y néctar envasados
19
Litro
WATTS JUGO NÉCTAR 1.5 BOTELLA .
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.345
$ 14.354
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS TRITÓN 126 GRS.
$ 377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.850
$ 18.866
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS MCKAY SURTIDA ( NIZA, MARAVILLA, MANTEQUILLA ETC ).
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
Total Neto
$ 169.096
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.128
TOTAL OC
$ 201.224
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.