Orden de Compra. Nº4085-640-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENCION ÁREAS VERDES PLAZA DE ARMAS, DE LA COMUNA DE LONGAVÍ. SOLICITADO POR SS.GG. S.S. N°427"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-640-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENCION ÁREAS VERDES PLAZA DE ARMAS, DE LA COMUNA DE LONGAVÍ. SOLICITADO POR SS.GG. S.S. N°427
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-6586 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 16487,82
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222025
Terminal de carga rodante10UnidadTERMINAL HI 20M  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
43211505
Terminal de punto de venta (POS)10UnidadTERMINAL HE 20MM  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
40142115
Tubería de plástico10UnidadCODO HI 20MM  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5UnidadTEFLON 1/2"  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201615
Activadores del adhesivo4UnidadADHESIVO VINILIT PVC 250CC  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.276
39121539
Conmutadores de llave1UnidadLLAVE FRANCESA 10"  $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada50Metro LinealMETROS DE MANGUERAS GOMA JARDIN 1/2"  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
27111513
Cortador para manguera50Metro LinealMETROS DE MANGUERAS GOMA JARDIN 3/4"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 86.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.488
TOTAL OC $ 103.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.