Orden de Compra. Nº4085-652-SE22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CENTRO DIURNO SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°2.024.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-652-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CENTRO DIURNO SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°2.024.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1376 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 287399,32
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL HIGIENICO TECNOROLL ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 METROS, PAQUETE.  $ 10.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.640 $ 659.640
14111703
Toallas de papel90UnidadTOALLA DE PAPEL TECNOPAPEL HOJA SIMPLE 280 M 2 ROLLOS.  $ 7.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.440 $ 631.440
12191501
Solventes aromáticos90UnidadDESODORANTE EN AEROSOL AMBIENTAL AROM 360 CC. CITRICO UNIDAD.  $ 1.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.660 $ 96.660
47121701
Bolsas de basura134UnidadBOLSA DE BASURA VIRUTEX MEDIANA 70 X 90, 70 L, ROLLO X 10 UNIDADES.  $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.888 $ 124.888
Total Neto $ 1.512.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.399
TOTAL OC $ 1.800.027


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.