Orden de Compra. Nº4085-663-SE22 "ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTRO 4085-10-LQ22 PARA CIERRE PERIMETRAL SALON MULTIPROPOSITO, CIERRE EN ESTADO MUNICIPAL Y BODEGAS QUE SON UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES S.C. N°238."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-663-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTRO 4085-10-LQ22 PARA CIERRE PERIMETRAL SALON MULTIPROPOSITO, CIERRE EN ESTADO MUNICIPAL Y BODEGAS QUE SON UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES S.C. N°238.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1388 del sistema CMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 1608602,7
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento350UnidadCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.850 $ 1.102.850
31241608
Metal en barras cuadrado70UnidadPERFIL CUADRADO 50X50X2.0 MM  $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.147.040 $ 2.147.040
31241608
Metal en barras cuadrado50UnidadPERFIL CUADRADO 40X40X1.5 MM  $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.400 $ 945.400
11101712
Aleación ferrosa50UnidadPERFIL ANGULO 30X30X3.0MM  $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.100 $ 710.100
30103205
Enrejado de hierro50UnidadPERFIL RECT. 20X30X1.20MM  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.250 $ 567.250
40142323
Disco de ruptura20UnidadDISCO PARA METAL 7"  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980
42151805
Discos de acabado o pulido50UnidadDISCO CORTE 4 1/2  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
43201608
Bastidores de disco extraíbles20UnidadDISCO DE DESBASTES 4.5"  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadELECTRODO E-6011 DIAM.1/8  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
41115608
Electrodo selectivo de iones60UnidadZINC 5 V DE 0.35MMX2.5MT  $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.800 $ 637.800
11101719
Cinc10UnidadTORNILLO GALVANIZADO 21/2  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31161508
Tornillos para madera45UnidadMALLA ACMA C-92 2.60X5M  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.540 $ 1.323.540
11162108
Tejido o tela de malla metálica20UnidadANTICORROSIVO COLOR AZUL  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.580 $ 349.580
31191515
Malla abrasiva20UnidadPINTURA DE TECHO MARCA SIPA  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200
Total Neto $ 8.466.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.608.603
TOTAL OC $ 10.074.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.