Orden de Compra. Nº
4085-663-SE22
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ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTRO 4085-10-LQ22 PARA CIERRE PERIMETRAL SALON MULTIPROPOSITO, CIERRE EN ESTADO MUNICIPAL Y BODEGAS QUE SON UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES S.C. N°238.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-663-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTRO 4085-10-LQ22 PARA CIERRE PERIMETRAL SALON MULTIPROPOSITO, CIERRE EN ESTADO MUNICIPAL Y BODEGAS QUE SON UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES S.C. N°238.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1388 del sistema CMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
1608602,7
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
350
Unidad
CEMENTO MELON O BIO BIO
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.102.850
$ 1.102.850
31241608
Metal en barras cuadrado
70
Unidad
PERFIL CUADRADO 50X50X2.0 MM
$ 30.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.147.040
$ 2.147.040
31241608
Metal en barras cuadrado
50
Unidad
PERFIL CUADRADO 40X40X1.5 MM
$ 18.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 945.400
$ 945.400
11101712
Aleación ferrosa
50
Unidad
PERFIL ANGULO 30X30X3.0MM
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 710.100
$ 710.100
30103205
Enrejado de hierro
50
Unidad
PERFIL RECT. 20X30X1.20MM
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 567.250
$ 567.250
40142323
Disco de ruptura
20
Unidad
DISCO PARA METAL 7"
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.980
$ 36.980
42151805
Discos de acabado o pulido
50
Unidad
DISCO CORTE 4 1/2
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
43201608
Bastidores de disco extraíbles
20
Unidad
DISCO DE DESBASTES 4.5"
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
ELECTRODO E-6011 DIAM.1/8
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.780
$ 53.780
41115608
Electrodo selectivo de iones
60
Unidad
ZINC 5 V DE 0.35MMX2.5MT
$ 10.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 637.800
$ 637.800
11101719
Cinc
10
Unidad
TORNILLO GALVANIZADO 21/2
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
31161508
Tornillos para madera
45
Unidad
MALLA ACMA C-92 2.60X5M
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.323.540
$ 1.323.540
11162108
Tejido o tela de malla metálica
20
Unidad
ANTICORROSIVO COLOR AZUL
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 349.580
$ 349.580
31191515
Malla abrasiva
20
Unidad
PINTURA DE TECHO MARCA SIPA
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504.200
$ 504.200
Total Neto
$ 8.466.330
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.608.603
TOTAL OC
$ 10.074.933
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.