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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-67-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-32-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
326313,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171505
| Llaves | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADIO Y GIMNASIO MUNICIPAL, DE ACUERDO A COTIZACIONES N°40577 Y N°40564 Y REFERENCIAS TECNICAS ADJUNTAS. | |
$ 1.717.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.717.437
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$ 1.717.437
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Total Neto
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$ 1.717.437
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 326.313
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$ 2.043.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.