Orden de Compra. Nº4085-673-SE20 " Adquisición de materiales de construcción para ayudas sociales a persona, Dideco.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-673-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción para ayudas sociales a persona, Dideco.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-17-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 1076156,2
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera300UnidadPOLIN IMPREGNADO 3 A 4" X 2,44MT  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
11121611
Tablero de partículas100UnidadOSB 11,1mmX1,22X2,44 mt ARAUCO  $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.300 $ 924.300
11121611
Tablero de partículas150UnidadPLANCHA TERCIADO RANURADO 9mm  $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.701.600 $ 1.701.600
30152003
Murallas de fibrocemento150UnidadFIBROCEMENTO LISO 5.0 mm x 1,20 x 2.40 mt  $ 6.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.900 $ 1.020.900
30111601
Cemento200UnidadCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.800 $ 537.800
30102212
Plancha de cinc150UnidadZINC ACANALADO 0,35mm x 3.66 mt  $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.300 $ 1.008.300
31162904
Grampas de cable metálico20kilogramoKILOS GRAMPAS DE 1"  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.080
Total Neto $ 5.663.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.076.156
TOTAL OC $ 6.740.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.