Orden de Compra. Nº4085-677-SE07 "SUMINISTRO DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-677-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES APORTE A P.G.E.
Proveniente de Licitación 4085-276-L106
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna -1
Impuesto 25988,485988
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones6UnidadEscobillonesESCOBILLONES CLORINDA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
31211903
Equipo para protección5UnidadEquipo para protecciónANTIPARRAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
47131615
Escobillones5UnidadEscobillonesESCOBILLONES OSO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
27111601
Mazas de hierro2UnidadMazas de hierroCOMBO DE GOMA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
47131615
Escobillones2UnidadEscobillonesESCOBILLONES MUNICIPALES $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
31211906
Rodillos de pintar7UnidadRodillos de pintarRDILLO CHIPORRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
30111607
Cal viva3kilogramoCal vivaPINTA CAL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453 $ 454
10171701
Herbicida de malezas4LitroHerbicida de malezasRANGO (MATAMALEZA) $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
31211701
Esmaltes1LitroEsmaltesESMALTE NEGRO $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
31211506
Pinturas de látex6TinetaPinturas de látexLATEX BLANCO $ 14.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.922 $ 86.924
Total Neto $ 136.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.988
TOTAL OC $ 162.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.