Orden de Compra. Nº4085-682-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR SUMINISTRO, PARA REALIZAR MANTENCIÓN DE GARITAS Y BASUREROS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. S.C N°459."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-682-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR SUMINISTRO, PARA REALIZAR MANTENCIÓN DE GARITAS Y BASUREROS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. S.C N°459.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-6608 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 170518,92
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaESMALTE AL AGUA FACHADA EXT.G MARCA SIPA (BLANCO)  $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.556 $ 386.556
30111601
Cemento60SacoCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.500
31211505
Pinturas aceitosas4GalónOLEO OPACO PAJARITO MARCA SOQUINA (BLANCO)  $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.412 $ 329.412
Total Neto $ 897.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.519
TOTAL OC $ 1.067.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.