Orden de Compra. Nº
4085-697-SE11
"
MANTENCION COMPLEJOM DEPORTIVO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-697-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION COMPLEJOM DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
16900,419953
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES MUNICIPALES C/MANGO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.605
31211903
Equipo para protección
4
Unidad
ANTIPARRA SOLDAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
12352310
Siliconas
2
Unidad
SILICONA HOJALETERA
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFON LAVAPLATOS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
31151804
Alambre para grapar
1
kilogramo
ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
13111016
Polietileno
4,5
kilogramo
POLIETILENO
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.699
$ 8.697
31162003
Clavos de acabado
0,5
kilogramo
CLAVOS DE 2,1/2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
11151502
Fibras de nilon
2
Ovillo
OVILLO NYLON
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES CUERO AMARILLO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
46181504
Guantes protectores
8
Par
GUANTES ANTICORTE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.384
$ 6.387
11162108
Tejido o tela de malla metálica
1
Rollo
MALLA ACMA 5 MTS GALVANIZADA
$ 26.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Rollo
TEFLON 1/2"
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
Total Neto
$ 88.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.900
TOTAL OC
$ 105.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.