Orden de Compra. Nº4085-697-SE11 "MANTENCION COMPLEJOM DEPORTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-697-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION COMPLEJOM DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 16900,419953
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES MUNICIPALES C/MANGO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
31211903
Equipo para protección4UnidadANTIPARRA SOLDAR  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA HOJALETERA  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON LAVAPLATOS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
31151804
Alambre para grapar1kilogramoALAMBRE GALVANIZADO Nº 16  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
13111016
Polietileno4,5kilogramoPOLIETILENO  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.699 $ 8.697
31162003
Clavos de acabado0,5kilogramoCLAVOS DE 2,1/2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
11151502
Fibras de nilon2OvilloOVILLO NYLON  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES CUERO AMARILLO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
46181504
Guantes protectores8ParGUANTES ANTICORTE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.387
11162108
Tejido o tela de malla metálica1RolloMALLA ACMA 5 MTS GALVANIZADA  $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1RolloTEFLON 1/2"  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
Total Neto $ 88.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.900
TOTAL OC $ 105.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.