Orden de Compra. Nº4085-709-SE17 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE MUNICIPAL S.C N°222"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-709-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE MUNICIPAL S.C N°222
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 49472,58
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101506
Yeso5BolsaYESO CAL 30 KGS  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125
11121603
Troncos10UnidadPINO BRUTO IMPREGNADO 2 X 3" X 3.20 MTS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
11121603
Troncos5UnidadPINO IMPREGNADO 4 X 4" X 3.20 MTS  $ 5.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215
31201606
Calafateos20UnidadSILICONA TRANSPARENTE 300 ml  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260
24112602
Tarros1UnidadBIDONES 200 LTS AGUA POTABLE  $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
30171605
Ventanas de apertura horizontal1UnidadVENTANA DE ALUMINIO 1 X 1 MT  $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
24111812
Pileta recipiente1UnidadPILETA PVC 110  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
31162506
Soporte de pared8UnidadTARUGOS PLASTICOS 6 M/M  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72 $ 72
30181505
Taza de WC1UnidadTAPACAMARA  $ 10.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.884 $ 10.884
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRAS 5 LTS  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
11121603
Troncos2LitroACEITE LINAZA MARCA JORI  $ 5.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.926 $ 10.926
11121611
Tablero de partículas3PlanchaMELAMINA 15 M/M  $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.587 $ 70.587
Total Neto $ 260.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.473
TOTAL OC $ 309.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.