Orden de Compra. Nº
4085-709-SE17
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MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE MUNICIPAL S.C N°222
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-709-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE MUNICIPAL S.C N°222
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
49472,58
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101506
Yeso
5
Bolsa
YESO CAL 30 KGS
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.125
$ 15.125
11121603
Troncos
10
Unidad
PINO BRUTO IMPREGNADO 2 X 3" X 3.20 MTS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
11121603
Troncos
5
Unidad
PINO IMPREGNADO 4 X 4" X 3.20 MTS
$ 5.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.215
31201606
Calafateos
20
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE 300 ml
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.260
$ 30.260
24112602
Tarros
1
Unidad
BIDONES 200 LTS AGUA POTABLE
$ 40.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
30171605
Ventanas de apertura horizontal
1
Unidad
VENTANA DE ALUMINIO 1 X 1 MT
$ 22.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.690
$ 22.690
24111812
Pileta recipiente
1
Unidad
PILETA PVC 110
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
31162506
Soporte de pared
8
Unidad
TARUGOS PLASTICOS 6 M/M
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72
$ 72
30181505
Taza de WC
1
Unidad
TAPACAMARA
$ 10.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.884
$ 10.884
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
AGUARRAS 5 LTS
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
11121603
Troncos
2
Litro
ACEITE LINAZA MARCA JORI
$ 5.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.926
$ 10.926
11121611
Tablero de partículas
3
Plancha
MELAMINA 15 M/M
$ 23.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.587
$ 70.587
Total Neto
$ 260.382
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.473
TOTAL OC
$ 309.855
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.