Orden de Compra. Nº4085-720-SE18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ARREGLO DE INSTALACIONES EL ESTADIO PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS SEGÚN S.C.N°239(DIDECO) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-720-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ARREGLO DE INSTALACIONES EL ESTADIO PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS SEGÚN S.C.N°239(DIDECO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224
Comuna Longaví
Impuesto 162642,47
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos80UnidadPINO CEPILLADO 1X8"X3,2MT  $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.640 $ 228.640
46181504
Guantes protectores19UnidadGUANTES CABRETILLA   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.131 $ 35.131
11121603
Troncos150UnidadPINO 1X4"X3,2MT  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.650 $ 94.650
39101601
ampolletas halógenas24UnidadFOCO HALOGENO  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.352 $ 161.352
11121604
Madera de coníferas100UnidadPINO CEPILLADO 2X2"X3,2MT  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.700 $ 138.700
11121604
Madera de coníferas100UnidadPINO BRUTO 2X2"X3,20MT  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500
31161503
Clavo-tornillo5UnidadCLAVO CORRIENTE DE 3" 25 KG  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040
Total Neto $ 856.013
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.642
TOTAL OC $ 1.018.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.