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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-741-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-231-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
191596,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TATIANA MARIBEL |
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Razón Social |
TATIANA MARIBEL GUTIÉRREZ CHEUQUEAN
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R.U.T. |
12.983.076-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TATIANA MARIBEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Global | SERVICIO DE COCTELERIA PARA 100 PERSONAS, CON EL FIN DE TENER UNA JORNADA INFORMATIVA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE LONGAVÍ, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
200 tapaditos de carne y vegetarianos
200 empanadas de queso
200 empanadas de pino
200 bocaditos dulces
200 ceviches
200 quiches
200 vasos de jugo (250cc por vaso)
200 vasos de agua mineral (250cc por vaso)
Servicio incluye mesas, mantelería, vajilla y al menos 1 garzón fijo | |
$ 1.008.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.403
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$ 1.008.403
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Total Neto
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$ 1.008.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.597
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$ 1.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.