Orden de Compra. Nº
4085-757-SE20
"
ADUISICION DE SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA MANTENIEMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE BASUREROS Y GARITAS DENTRO DE LA COMUNA Y SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE LONGAVI. S.C. N°268. SS.GG.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-757-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADUISICION DE SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA MANTENIEMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE BASUREROS Y GARITAS DENTRO DE LA COMUNA Y SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE LONGAVI. S.C. N°268. SS.GG.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-17-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
326272,94
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161506
Tornillos roscalata
30
Caja
CAJA TORNILLOS ROSCALATA
$ 757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.710
$ 22.710
31161509
Tornillos para muros en seco
5
Caja
TORNILLO GALBANIZADO
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.725
31162704
Puntas de rodillo
20
Unidad
RODILLO DE ESPONJA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
11101719
Cinc
30
Unidad
ZINC 0,35X2,5 MT
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.460
$ 176.460
30103306
Molduras de cinc
40
Unidad
ZINC 5V 0,35X3,0MT
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.120
$ 252.120
30103306
Molduras de cinc
40
Unidad
ZINC 5V 0,35MMX2MT
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.360
$ 161.360
11121604
Madera de coníferas
200
Unidad
PINO BRUTO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.600
$ 159.600
11121604
Madera de coníferas
50
Unidad
TAPACANES 1 1/4X8X3.2
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050
$ 126.050
11121604
Madera de coníferas
50
Unidad
PINO CEPILLADO
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.700
$ 201.700
31161502
Tornillos de anclaje
5
Unidad
TORNILLO GALVANIZADO 4 1/2
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
30161508
Rodillo de papel pintado
20
Unidad
RODILLO LANA NATURAL
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
30111601
Cemento
200
Unidad
CEMENTO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 537.800
$ 537.816
Total Neto
$ 1.717.226
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 326.273
TOTAL OC
$ 2.043.499
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.