Orden de Compra. Nº4085-757-SE20 "ADUISICION DE SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA MANTENIEMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE BASUREROS Y GARITAS DENTRO DE LA COMUNA Y SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE LONGAVI. S.C. N°268. SS.GG."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-757-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADUISICION DE SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA MANTENIEMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE BASUREROS Y GARITAS DENTRO DE LA COMUNA Y SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE LONGAVI. S.C. N°268. SS.GG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-17-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 326272,94
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161506
Tornillos roscalata30CajaCAJA TORNILLOS ROSCALATA  $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.710 $ 22.710
31161509
Tornillos para muros en seco5CajaTORNILLO GALBANIZADO  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
31162704
Puntas de rodillo20UnidadRODILLO DE ESPONJA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
11101719
Cinc30UnidadZINC 0,35X2,5 MT  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.460 $ 176.460
30103306
Molduras de cinc40UnidadZINC 5V 0,35X3,0MT  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.120 $ 252.120
30103306
Molduras de cinc40UnidadZINC 5V 0,35MMX2MT  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.360 $ 161.360
11121604
Madera de coníferas200UnidadPINO BRUTO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
11121604
Madera de coníferas50UnidadTAPACANES 1 1/4X8X3.2  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
11121604
Madera de coníferas50UnidadPINO CEPILLADO  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.700 $ 201.700
31161502
Tornillos de anclaje5UnidadTORNILLO GALVANIZADO 4 1/2  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
30161508
Rodillo de papel pintado20UnidadRODILLO LANA NATURAL  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
30111601
Cemento200UnidadCEMENTO  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.800 $ 537.816
Total Neto $ 1.717.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.273
TOTAL OC $ 2.043.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.