Orden de Compra. Nº4085-76-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN S.C N°25.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-76-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN S.C N°25.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-272 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 1379141,98
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAGUARRAS 5 LITROS  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.715
23171515
Electrodos para soldar15UnidadKILOS ELECTRODOS E-6011  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadDISCO CORTE 9"  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadDISCO DESVASTES 9"  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
31161504
Tornillos para metales10UnidadTORNILLO GALVANIZADO  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31191515
Malla abrasiva40UnidadMALLA ACMA C-92  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.480 $ 1.176.480
25173817
Cadenas de los engranajes conductores10UnidadCADENAS DE MALLA TIPO L-4.50  $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.090 $ 231.090
27112801
Brocas2UnidadBROCA METAL 6 - 12 MM  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
30103205
Enrejado de hierro50UnidadPERFIL ANGULO 30X30  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.050 $ 626.050
11101719
Cinc50UnidadZINC 5V 0.35X2MT  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.150 $ 399.150
11101719
Cinc35UnidadZINC ACANALADO 0.35MMX3.66  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.710 $ 514.710
60121251
Pintura al agua10UnidadPINTURA ANTIOXIDO  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.790 $ 174.790
11101712
Aleación ferrosa50UnidadPERFIL CUADRADO 50X50X2.0  $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.600 $ 1.533.600
30111601
Cemento50UnidadPERFIL RECTANGULAR 40X60X2.0  $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.400 $ 1.466.400
60121251
Pintura al agua100UnidadCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.100 $ 315.100
31211507
Pinturas en aerosol15UnidadPINTURA DE TECHO MARCA SIPA  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 3"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
46181504
Guantes protectores100UnidadGUANTES CABRETILLA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.100
Total Neto $ 7.258.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.379.142
TOTAL OC $ 8.637.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.