Orden de Compra. Nº
4085-76-SE23
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN S.C N°25.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-76-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN S.C N°25.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-272 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
1379141,98
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Unidad
AGUARRAS 5 LITROS
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.715
$ 35.715
23171515
Electrodos para soldar
15
Unidad
KILOS ELECTRODOS E-6011
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.335
$ 40.335
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
DISCO CORTE 9"
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
DISCO DESVASTES 9"
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.780
$ 53.780
31161504
Tornillos para metales
10
Unidad
TORNILLO GALVANIZADO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
31191515
Malla abrasiva
40
Unidad
MALLA ACMA C-92
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176.480
$ 1.176.480
25173817
Cadenas de los engranajes conductores
10
Unidad
CADENAS DE MALLA TIPO L-4.50
$ 23.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.090
$ 231.090
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA METAL 6 - 12 MM
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
30103205
Enrejado de hierro
50
Unidad
PERFIL ANGULO 30X30
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 626.050
$ 626.050
11101719
Cinc
50
Unidad
ZINC 5V 0.35X2MT
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.150
$ 399.150
11101719
Cinc
35
Unidad
ZINC ACANALADO 0.35MMX3.66
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 514.710
$ 514.710
60121251
Pintura al agua
10
Unidad
PINTURA ANTIOXIDO
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.790
$ 174.790
11101712
Aleación ferrosa
50
Unidad
PERFIL CUADRADO 50X50X2.0
$ 30.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.533.600
$ 1.533.600
30111601
Cemento
50
Unidad
PERFIL RECTANGULAR 40X60X2.0
$ 29.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.466.400
$ 1.466.400
60121251
Pintura al agua
100
Unidad
CEMENTO MELON O BIO BIO
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.100
$ 315.100
31211507
Pinturas en aerosol
15
Unidad
PINTURA DE TECHO MARCA SIPA
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378.150
$ 378.150
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS 3"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
46181504
Guantes protectores
100
Unidad
GUANTES CABRETILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.100
$ 210.100
Total Neto
$ 7.258.642
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.379.142
TOTAL OC
$ 8.637.784
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.