Orden de Compra. Nº4085-764-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMACION DE TRABAJO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, REPARACION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO, CIERRE PERIMETRAL Y PORTON EN PISCINA. SC. N°246 SOLICITADO POR SS.GG."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-764-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMACION DE TRABAJO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, REPARACION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO, CIERRE PERIMETRAL Y PORTON EN PISCINA. SC. N°246 SOLICITADO POR SS.GG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1501 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 1431323,77
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica25UnidadMALLA ACMA C-92 2.60X5MM  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.300 $ 735.300
30111601
Cemento250UnidadCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.750 $ 787.750
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadLOEO AZUL INTENSO MARCA SIPA  $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370
31241608
Metal en barras cuadrado50UnidadPERFIL CUADRADO 50X50X2.0  $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.600 $ 1.533.600
31241608
Metal en barras cuadrado50UnidadPERFIL CUADRADO 30X30X1.5  $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.100 $ 710.100
31241608
Metal en barras cuadrado50UnidadPERFIL CUADRADO 20X20X1.5  $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.950 $ 436.950
30161508
Rodillo de papel pintado10UnidadRODILLO DE ESPONJA 18CM  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
23153306
Brocha de corte10UnidadBROCHA 3" MARCA ELA O SIMILAR  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
31211903
Equipo para protección100UnidadGUANTES DE SEGURIDAD CABRETILLA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.100
53102102
Overol y sobretodo para hombre25UnidadOVEROLES PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DIF. TALLAS  $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.650 $ 146.650
86131502
Pintura3UnidadANTICORROSIVO COLOR AZUL  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.437 $ 52.437
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 3UnidadOLEO SINTETICO MARCA SIPA  $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311
40142323
Disco de ruptura15UnidadDISCO CORTE 41/2  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
42151805
Discos de acabado o pulido15UnidadDISCO CORTE 9"  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375 $ 45.375
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDISCO DESBASTES 4,5"  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
32141108
Clavijas de electrodo10UnidadELECTRODO E-6011 DIAM. 1/8"  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
46181527
Pantalones protectores25UnidadPANTALON OVEROL  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.850 $ 121.850
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadDILUYENTE 1 LT  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
11101609
Mineral de cinc15UnidadZINC LISO 0.35MMX2.5  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.590 $ 220.590
11101719
Cinc80UnidadZINC ACALADO 0.35MMX3.66  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.480 $ 1.176.480
60121902
Fieltro5RolloPAPEL FIELTRO DE 45  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
Total Neto $ 7.533.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.431.324
TOTAL OC $ 8.964.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.