Orden de Compra. Nº
4085-764-SE23
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMACION DE TRABAJO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, REPARACION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO, CIERRE PERIMETRAL Y PORTON EN PISCINA. SC. N°246 SOLICITADO POR SS.GG.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-764-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMACION DE TRABAJO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, REPARACION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO, CIERRE PERIMETRAL Y PORTON EN PISCINA. SC. N°246 SOLICITADO POR SS.GG.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1501 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
1431323,77
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica
25
Unidad
MALLA ACMA C-92 2.60X5MM
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735.300
$ 735.300
30111601
Cemento
250
Unidad
CEMENTO MELON O BIO BIO
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 787.750
$ 787.750
31211505
Pinturas aceitosas
10
Unidad
LOEO AZUL INTENSO MARCA SIPA
$ 92.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924.370
$ 924.370
31241608
Metal en barras cuadrado
50
Unidad
PERFIL CUADRADO 50X50X2.0
$ 30.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.533.600
$ 1.533.600
31241608
Metal en barras cuadrado
50
Unidad
PERFIL CUADRADO 30X30X1.5
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 710.100
$ 710.100
31241608
Metal en barras cuadrado
50
Unidad
PERFIL CUADRADO 20X20X1.5
$ 8.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436.950
$ 436.950
30161508
Rodillo de papel pintado
10
Unidad
RODILLO DE ESPONJA 18CM
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
23153306
Brocha de corte
10
Unidad
BROCHA 3" MARCA ELA O SIMILAR
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
31211903
Equipo para protección
100
Unidad
GUANTES DE SEGURIDAD CABRETILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.100
$ 210.100
53102102
Overol y sobretodo para hombre
25
Unidad
OVEROLES PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DIF. TALLAS
$ 5.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.650
$ 146.650
86131502
Pintura
3
Unidad
ANTICORROSIVO COLOR AZUL
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.437
$ 52.437
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por
3
Unidad
OLEO SINTETICO MARCA SIPA
$ 92.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.311
$ 277.311
40142323
Disco de ruptura
15
Unidad
DISCO CORTE 41/2
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.710
42151805
Discos de acabado o pulido
15
Unidad
DISCO CORTE 9"
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.375
$ 45.375
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
DISCO DESBASTES 4,5"
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.450
32141108
Clavijas de electrodo
10
Unidad
ELECTRODO E-6011 DIAM. 1/8"
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
46181527
Pantalones protectores
25
Unidad
PANTALON OVEROL
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.850
$ 121.850
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
DILUYENTE 1 LT
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
11101609
Mineral de cinc
15
Unidad
ZINC LISO 0.35MMX2.5
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.590
$ 220.590
11101719
Cinc
80
Unidad
ZINC ACALADO 0.35MMX3.66
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176.480
$ 1.176.480
60121902
Fieltro
5
Rollo
PAPEL FIELTRO DE 45
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.025
$ 63.025
Total Neto
$ 7.533.283
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.431.324
TOTAL OC
$ 8.964.607
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.