Orden de Compra. Nº4085-768-SE25 "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. SOLICITADO POR ENCARGADO DE TALLER A DIRECCIÓN DE SS.GG. S.C N°512."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-768-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. SOLICITADO POR ENCARGADO DE TALLER A DIRECCIÓN DE SS.GG. S.C N°512.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-19-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-6805 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 634203,66
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Escanilla spa
Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA
R.U.T. 77.058.067-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Escanilla spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111504
Transmisión por correa2UnidadCORREA ACCESORIOS HILUX KUN 2GD  $ 27.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.678 $ 54.678
26111805
Tensores de correa5UnidadCORREA ACCESORIO HILUX KUN 2KD.  $ 22.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.850 $ 113.850
27112103
Abrazaderas10UnidadABRAZADERAS 1/2  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.970 $ 4.970
11101704
Acero3UnidadACERO LIQUIDO  $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.170 $ 16.170
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETA 1 CONTACTO 12V  $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA 1 CONTACTO GLOBO PEQUEÑO 12V   $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA 2 CONTACTOS 12V  $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETA DE PATENTE 12V  $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA H1 12V  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
39101601
ampolletas halógenas15UnidadAMPOLLETA H-3 12V  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETA H-4 12V  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
39101601
ampolletas halógenas15UnidadAMPOLLETA H-7 12V  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
25174004
Refrigerante de motor10UnidadCOOLANT VERDE CAMIONETA  $ 17.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.350 $ 171.350
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica15UnidadCINTA AISLADORA  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
25174004
Refrigerante de motor10UnidadCOOLANT ROJO CAMIONETA  $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie10UnidadKIT DE FILTROS HULIX KUN 2KD  $ 88.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.870 $ 888.870
39121525
Interruptores infusibles50UnidadFUSIBLEMEDIANO  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47131813
Limpia Pantalla4UnidadLIMPIA DPF UNIVERSAL  $ 15.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.920 $ 60.920
25171716
Líneas de freno4UnidadLUIDIDO DE FRENO LITRO MOBIL  $ 12.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
44121713
Plumillas6UnidadPLUMILLA 18  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
44121713
Plumillas6UnidadPLUMILLA 20  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
24102008
Porta bobinas portátiles10UnidadPORTA FUSIBLE AERIO  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie7UnidadKIT DE FILTROS VOLKSWAGEN WOKER 17190  $ 212.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.456 $ 1.485.456
26121609
Cable de redes20MilímetroCABLE 14"  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
Total Neto $ 3.337.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 634.204
TOTAL OC $ 3.972.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.