Orden de Compra. Nº4085-774-SE16 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-774-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 67560,96
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50UnidadBOLSAS BASURA 70X90 X10 UNID. VIRUTEX  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20UnidadLITROS CLORINDA CLORO VIRGINIA  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
12191501
Solventes aromáticos30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES , AROMAS 360CC. AIR WICK  $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.770 $ 55.770
42281602
Soluciones de glutaraldehído30UnidadDESINFECTANTE , LYSOFORM ,360 CC  $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.380 $ 43.380
47131811
Productos de lavandería10UnidadDETERGENTE OMO MEDIANO 200 GRS  $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
53131608
Jabones15UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.470
47131810
Productos para lavar platos15UnidadLAVALOZAS QUIX 750 CC  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
31201603
Gomas5UnidadPARES DE GUANTES DE GOMA  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
56101507
Estantes para libros10UnidadLUSTRAS MUEBLES VIRGINIA   $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.430 $ 13.430
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑOS PARA SACUDIR VIRUTEX  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.195 $ 6.195
30181515
Estanque del WC20UnidadPASTILLAS PARA ESTANQUE WC APTO PURIFIC  $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.660 $ 20.660
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL REFORZADO 50X57CM  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
52151644
Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés3UnidadLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO , VIRGINIA  $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.959 $ 4.959
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 CC , CIF  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICODA RAID 360 CC  $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES MULTIUSO CLORINDA  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA ABRASIVA, AMARILLA-VERDE 3M  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
72102703
Servicios de limpieza de suelos20UnidadLIMPIAPISOS  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.720 $ 22.720
Total Neto $ 355.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.561
TOTAL OC $ 423.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.