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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-788-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-25-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Longaví |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
UNO ORIENTE 224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
41640,3798820305 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria longavi |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
ferreteria longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 5 | Pieza | TERCIADO RANURADO 9MM | |
$ 12.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.605
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$ 62.605
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30103605
| Tablas de madera | 7 | Unidad | GUARDA POLVO | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.591
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$ 10.590
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30103605
| Tablas de madera | 7 | Unidad | MEDIAS CAÑAS. | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.591
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$ 10.588
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30103605
| Tablas de madera | 6 | Unidad | PINO BRUTO 2X3X3.20MT | |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.804
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$ 6.807
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11121603
| Troncos | 150 | Unidad | LISTONES 2 X 2X3.20 MT | |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.200
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$ 112.184
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11121603
| Troncos | 30 | Unidad | LISTONES DE 1 X 4 X3.20 MT | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.380
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$ 16.387
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Total Neto
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$ 219.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.640
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$ 260.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.