Orden de Compra. Nº4085-838-SE17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS S.C N°231"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-838-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS S.C N°231
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224
Comuna Longaví
Impuesto 2166000
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AridosLongavi
Razón Social ARIDOS LONGAVI LTDA
R.U.T. 76.568.060-3
Sucursal AridosLongavi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20131007
Lodos de base sintético3000UnidadBASE ESTABILIZADA 1,1/2  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400.000 $ 11.400.000
Total Neto $ 11.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.166.000
TOTAL OC $ 13.566.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.