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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-86-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS DIA DE CAMPO PRODESAL 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-11-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Longaví |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
UNO ORIENTE 224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
21537,5376869 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JENNIFFER MARIA |
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Razón Social |
MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LTDA.
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R.U.T. |
76.103.978-4 |
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Sucursal |
JENNIFFER MARIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 15 | Botella | COCA COLA Y SPRITES 3 LTS DESECHABLES | |
$ 1.318,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.770
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$ 19.777
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50151513
| Aceites de plantas y verduras comestibles | 1 | Botella | ACEITE DORASOL VEGETAL 900 CC | |
$ 755,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 755
|
$ 755
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10101601
| Pollos | 40 | Unidad | TUTOS POLLO ENTEROS | |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.880
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$ 26.891
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50181901
| Pan fresco | 50 | Unidad | PAN (MARRAQUETA) | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.202
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50111510
| Carne de ave o carne fresca | 20 | kilogramo | PULPA DE CERDO | |
$ 3.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.500
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$ 61.496
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 1 | kilogramo | SAL LOBO FINA | |
$ 234,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234
|
$ 234
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Total Neto
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$ 113.355
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.538
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$ 134.893
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.