Orden de Compra. Nº4085-87-SE18 "AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°22 (DIDECO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-87-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2018
Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°22 (DIDECO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224
Comuna Longaví
Impuesto 8740
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AridosLongavi
Razón Social ARIDOS LONGAVI LTDA
R.U.T. 76.568.060-3
Sucursal AridosLongavi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea4Metro CúbicoARENA GRUESA  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
11111611
Grava3Metro CúbicoGRAVILLA 3/4  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 46.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.740
TOTAL OC $ 54.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.