Orden de Compra. Nº4085-876-SE10 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-876-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 12054,6217079
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes8CajaCORCHETES 1000 UN, TORRE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
14111530
Notas de papel autoadhesivo4PaqueteTACOS POST-IT, TORRE  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORES, CENTRUM  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
44121704
Lápiz pasta15UnidadLAPIZ PASTA BIC  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre2UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO, AUCA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETA C/ARCHIVADOR  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44122001
Archivadores de fichas15PaqueteSEPARADORES DE ARCHIVADORES  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.529
44122104
Clips para papel9CajaACICLIP PLASTICO TORRE  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.383 $ 4.387
44122104
Clips para papel5CajaACOCLIP PLASTICO TORRE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
44121704
Lápiz pasta4UnidadLAPIZ TINTA PILOT  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44121902
Tinta china1FrascoTINTA PARA TIMBRE STEPHENS  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES TAMAÑO CARTA  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.882
31201517
Cinta para empaquetar4RolloSCOTCH GRANDE EMBALAJE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL OFICIO BOREAL  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.286
44121701
Lápiz pasta1UnidadPORTA LAPIZ  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
44122001
Archivadores de fichas5PaqueteLOMOS DE ARCHIVADORES (CAFE) PRISA  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.645 $ 2.647
Total Neto $ 63.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.055
TOTAL OC $ 75.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.