Orden de Compra. Nº
4085-881-SE12
"
MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD CONTABILIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-881-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD CONTABILIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
5653,71025209484
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111611
Pinzas para billetes
3
Caja
DOBLE CLIP 32 MM. TORRE
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.713
$ 1.714
44111611
Pinzas para billetes
3
Caja
DOBLE CLIP 25 MM. TORRE
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
44111611
Pinzas para billetes
3
Caja
DOBLE CLIP 19 MM. TORRE
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.209
$ 1.210
44122016
Sujeta documentos
3
Caja
ACOCLIP SELLOFFICE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
44122103
Corchetes
4
Caja
CORCHETES TORRE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
44122104
Clips para papel
4
Caja
CLIPS TORRE
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740
$ 739
44121802
Líquido corrector
1
Unidad
CORRECTOR LIQUID PAPER
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 773
$ 773
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad
LAPIZ TINTA PILOT
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.924
$ 2.924
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
LAPIZ PASTA BIC
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
STIC FIX GRANDE ARTEL
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
60121302
Cuchillo cartonero
1
Unidad
CARTONERA ISOFIL
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
44122001
Archivadores de fichas
15
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO AUCA
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.360
$ 12.353
24141607
Separadores de cartón
10
Paquete
SEPARADORES OFICIO HAND
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.353
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Paquete
TACOS ADHESIVOS TORRE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
Total Neto
$ 29.756
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.654
TOTAL OC
$ 35.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.