Orden de Compra. Nº4085-881-SE12 "MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD CONTABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-881-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD CONTABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 5653,71025209484
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111611
Pinzas para billetes3CajaDOBLE CLIP 32 MM. TORRE   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.714
44111611
Pinzas para billetes3CajaDOBLE CLIP 25 MM. TORRE   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
44111611
Pinzas para billetes3CajaDOBLE CLIP 19 MM. TORRE  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209 $ 1.210
44122016
Sujeta documentos3CajaACOCLIP SELLOFFICE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44122103
Corchetes4CajaCORCHETES TORRE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
44122104
Clips para papel4CajaCLIPS TORRE  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 739
44121802
Líquido corrector1UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER   $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773
44121701
Lápiz pasta4UnidadLAPIZ TINTA PILOT   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924 $ 2.924
44121701
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ PASTA BIC   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadSTIC FIX GRANDE ARTEL   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
60121302
Cuchillo cartonero1UnidadCARTONERA ISOFIL   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
44122001
Archivadores de fichas15UnidadARCHIVADORES OFICIO AUCA   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353
24141607
Separadores de cartón10PaqueteSEPARADORES OFICIO HAND   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.353
14111530
Notas de papel autoadhesivo4PaqueteTACOS ADHESIVOS TORRE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 29.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.654
TOTAL OC $ 35.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.