Orden de Compra. Nº
4085-887-SE15
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ALIMENTOS TALLERES PREPARACIÓN TRABAJO PMTJH
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-887-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS TALLERES PREPARACIÓN TRABAJO PMTJH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
13920,73
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Antonio
Razón Social
HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA
R.U.T.
8.997.457-7
Sucursal
Héctor Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Bolsa
DULCES ARBOLITO AMBROSOLI 100 UN
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Botella
NÉCTAR WATT S 1.5 LTS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.656
50202311
Bebidas
10
Botella
BEBIDAS FANTASIA 2.5 LTS
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
50201712
Bebidas de Té
3
Caja
TE SUPREMO 100 UN
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE 270 ML DAYLI
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
50201707
Sustitutos de Café
3
Tarro
NESCAFE DESCAFEINADAO 170 GRS
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.807
$ 9.807
50201707
Sustitutos de Café
3
Tarro
NESCAFE 100 GRS
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.276
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
8
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS TRITON 126 GRS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS ALTEZA 140 GRS
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.280
Total Neto
$ 73.267
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.921
TOTAL OC
$ 87.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.