Orden de Compra. Nº
4085-889-SE10
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MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-889-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
5546,1
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
Bolsa
BOLAS DE BASURA 70 X 90 NEGRA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
10191509
Insecticidas
2
Unidad
MATA MOSCAS MARCA TANAX
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad
LIMPIAVIDRIOS TUTTI
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.488
$ 1.488
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.775
$ 2.775
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad
LUSTRAMUEBLES TUTTI
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
47131603
Esponjas
2
Unidad
ESPONJAS MANLAC
$ 379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 758
$ 758
47121812
Raspadores de limpieza
4
Unidad
VIRUTILLAS PARA PISO Nº 2 MANLAC
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.312
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad
CERA PARA PISOS DE MADERA ARUBA
$ 631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.155
$ 3.155
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad
DETERGENTE OMO DE 400 GRS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
2
Unidad
TRAPERO MARCA MANLAC
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.648
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
PAÑOS AMARILLOS MARCA MANLAC
$ 253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 759
$ 759
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA DE PAPEL NOVA
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.475
$ 1.475
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
CLORO GEL CLORINDA
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.472
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
LAVALOZAS QUIX
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.748
$ 2.748
Total Neto
$ 29.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.546
TOTAL OC
$ 34.736
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.