Orden de Compra. Nº4085-889-SE10 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-889-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 5546,1
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10BolsaBOLAS DE BASURA 70 X 90 NEGRA  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
10191509
Insecticidas2UnidadMATA MOSCAS MARCA TANAX  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
47131824
Productos de limpieza de ventanas3UnidadLIMPIAVIDRIOS TUTTI  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRAMUEBLES TUTTI  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
47131603
Esponjas2UnidadESPONJAS MANLAC  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758 $ 758
47121812
Raspadores de limpieza4UnidadVIRUTILLAS PARA PISO Nº 2 MANLAC  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadCERA PARA PISOS DE MADERA ARUBA   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.155 $ 3.155
47131811
Productos de lavandería2UnidadDETERGENTE OMO DE 400 GRS.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2UnidadTRAPERO MARCA MANLAC  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑOS AMARILLOS MARCA MANLAC  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759 $ 759
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475 $ 1.475
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCLORO GEL CLORINDA  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZAS QUIX  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748
Total Neto $ 29.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.546
TOTAL OC $ 34.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.