Orden de Compra. Nº
4085-894-SE17
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COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CEDISLONG S.C N°304
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-894-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CEDISLONG S.C N°304
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE 224
Comuna
Longaví
Impuesto
61750,38
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE 224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
25
Unidad
PINO 3/4X4X3,2 MT
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.125
$ 23.125
11121603
Troncos
30
Unidad
PINO BRUTO 3X3X3,2 MT
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.660
$ 75.660
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad
SIKA UNO PARA HORMIGÓN 18 LTS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.539
31201606
Calafateos
4
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE 300ML
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
31162006
Clavos de alambre
2
Unidad
CLAVOS 2"
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
31201606
Calafateos
6
Unidad
SILICONA BLANCA 300ML
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.078
31201509
Cinta adhesiva de nilon
8
Unidad
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA AMARILLA 48 MM
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.216
$ 26.216
31211604
Diluyentes para pinturas
4
Unidad
DILUYENTE 5 LITROS
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
AGUARRÁS 5 LITROS
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
60123601
Pegamento de purpurina
5
Unidad
SIKA UNO PARA HORMIGÓN 18 LTS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
PVC 110MM SANITARIO
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad
SIKA FLEX 221 NEGRO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
Total Neto
$ 325.002
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.750
TOTAL OC
$ 386.752
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.