Orden de Compra. Nº4085-894-SE17 "COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CEDISLONG S.C N°304"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-894-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CEDISLONG S.C N°304
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224
Comuna Longaví
Impuesto 61750,38
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos25UnidadPINO 3/4X4X3,2 MT  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.125 $ 23.125
11121603
Troncos30UnidadPINO BRUTO 3X3X3,2 MT  $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.660
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadSIKA UNO PARA HORMIGÓN 18 LTS  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
31201606
Calafateos4UnidadSILICONA TRANSPARENTE 300ML  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31162006
Clavos de alambre2UnidadCLAVOS 2"  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
31201606
Calafateos6UnidadSILICONA BLANCA 300ML  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078
31201509
Cinta adhesiva de nilon8UnidadCINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA AMARILLA 48 MM  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.216 $ 26.216
31211604
Diluyentes para pinturas4UnidadDILUYENTE 5 LITROS  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadAGUARRÁS 5 LITROS  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
60123601
Pegamento de purpurina5UnidadSIKA UNO PARA HORMIGÓN 18 LTS  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
31231313
Tubería de plástico2UnidadPVC 110MM SANITARIO  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadSIKA FLEX 221 NEGRO  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
Total Neto $ 325.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.750
TOTAL OC $ 386.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.