Orden de Compra. Nº4085-896-SE09 "MATERIALES PARA ACTIVIDAD PROGRAMA MUJERES JEFAS D"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-896-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACTIVIDAD PROGRAMA MUJERES JEFAS D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-48-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 8186,76470587292
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos400UnidadVASOS PLUMAVIT  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLAS NOVA  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
48101901
Vajillas de servicio30UnidadCUCHARAS PLASTICAS  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
48101901
Vajillas de servicio15UnidadPLATOS PLASTICOS  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435 $ 441
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR IANSA  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.235
50201713
Bolsitas de te1PaqueteTE CEYLAN 100 BOLSITAS  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
14111705
Servilletas de papel10PaqueteSERVILLETAS NOVA  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
50181905
Galletas dulces o pastelitos24PaqueteGALLETAS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.185
50201706
Café100SachetBOLSITAS DE CAFE  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
Total Neto $ 43.088
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.187
TOTAL OC $ 51.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.