Orden de Compra. Nº
4085-896-SE09
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MATERIALES PARA ACTIVIDAD PROGRAMA MUJERES JEFAS D
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-896-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA ACTIVIDAD PROGRAMA MUJERES JEFAS D
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-48-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
8186,76470587292
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos
400
Unidad
VASOS PLUMAVIT
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLAS NOVA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.471
48101901
Vajillas de servicio
30
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
48101901
Vajillas de servicio
15
Unidad
PLATOS PLASTICOS
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435
$ 441
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236
$ 1.235
50201713
Bolsitas de te
1
Paquete
TE CEYLAN 100 BOLSITAS
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
SERVILLETAS NOVA
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.017
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Paquete
GALLETAS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.176
$ 22.185
50201706
Café
100
Sachet
BOLSITAS DE CAFE
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.042
Total Neto
$ 43.088
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.187
TOTAL OC
$ 51.275
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.