Orden de Compra. Nº
4085-896-SE10
"
TALLER DE CAPACITACION ORG COMUNITARIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-896-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
TALLER DE CAPACITACION ORG COMUNITARIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-12-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
4888,9074705
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
60
Unidad
VASOS PLUMAVIT
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.513
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
NESCAFE GRANDE 170 GRS
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
50201712
Bebidas de Té
2
Paquete
TE SUPREMO BRASIL 100 UNS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
48101901
Vajillas de servicio
1
Paquete
CUCHARAS DESECLABLES (100 UNS)
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
14111705
Servilletas de papel
5
Paquete
SERVILLETAS PAPEL ELITE
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS OBLEAS ALTEZA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS TRITON
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.437
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS FRAC
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS CHIPS NUSS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.277
Total Neto
$ 25.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.889
TOTAL OC
$ 30.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.