Orden de Compra. Nº4085-900-AG24 "4085-73-COT24 - CONTRATACIÓN SERVICIO PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°305/2024."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-900-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 4085-73-COT24 - CONTRATACIÓN SERVICIO PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°305/2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 1021848,69
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastián Raúl
Razón Social PRODUCCIONES MITUS SPA
R.U.T. 77.061.697-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sebastián Raúl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO A REFERENCIAS TECNICAS ADJUNTAS.  $ 5.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.151 $ 5.378.151
Total Neto $ 5.378.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.021.849
TOTAL OC $ 6.400.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.061.697-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.