Orden de Compra. Nº
4085-908-SE16
"
MATERIALES DE OFICINA J.P.L.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-908-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA J.P.L.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
18153,74
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
12
Unidad no definida
CUADERNO COLLENGE 100 HOJAS MATEMÁTICA 7MM
$ 784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.408
$ 9.408
44121506
Sobres estándar
2
Caja
SOBRE 1/2 OFICIO 50 UNIDADES TEKNOFAS
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
44121506
Sobres estándar
2
Caja
SOBRE CARTA BLANCO 50 UNIDADES TEKNOFAS
$ 1.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.038
$ 2.038
44121506
Sobres estándar
2
Caja
SOBRE TAMAÑO OFICIO 50 UNIDADES HAND
$ 3.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.198
$ 6.198
44121506
Sobres estándar
50
Caja
SOBRE SACO OFICIO BLANCO FULTONS
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
8
Unidad
PENDRIVE 16 GR HP
$ 6.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.424
$ 55.424
44121705
Portaminas
10
Unidad
PORTA MINA 0.7 FIESTA PENTEL
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
LOMOS PARA ARCHIVADOR 10 UNIDADES ALO
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.180
$ 4.180
31201517
Cinta para empaquetar
10
Rollo
SCOTCH GRANDE SCOTCH
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
31201517
Cinta para empaquetar
20
Rollo
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE ARTEL
$ 307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.140
$ 6.140
Total Neto
$ 95.546
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.154
TOTAL OC
$ 113.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.