Orden de Compra. Nº4085-908-SE16 "MATERIALES DE OFICINA J.P.L."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-908-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA J.P.L.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 18153,74
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro12Unidad no definidaCUADERNO COLLENGE 100 HOJAS MATEMÁTICA 7MM   $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
44121506
Sobres estándar2CajaSOBRE 1/2 OFICIO 50 UNIDADES TEKNOFAS   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
44121506
Sobres estándar2CajaSOBRE CARTA BLANCO 50 UNIDADES TEKNOFAS   $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.038 $ 2.038
44121506
Sobres estándar2CajaSOBRE TAMAÑO OFICIO 50 UNIDADES HAND   $ 3.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.198 $ 6.198
44121506
Sobres estándar50CajaSOBRE SACO OFICIO BLANCO FULTONS   $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash8UnidadPENDRIVE 16 GR HP   $ 6.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.424 $ 55.424
44121705
Portaminas10UnidadPORTA MINA 0.7 FIESTA PENTEL   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
44122001
Archivadores de fichas10UnidadLOMOS PARA ARCHIVADOR 10 UNIDADES ALO   $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180
31201517
Cinta para empaquetar10RolloSCOTCH GRANDE SCOTCH   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
31201517
Cinta para empaquetar20RolloCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE ARTEL   $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
Total Neto $ 95.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.154
TOTAL OC $ 113.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.