Orden de Compra. Nº4085-910-SE10 "MATERIALES OFICINA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-910-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 9610,167909
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes5CajaCORCHETES TORRE 26/6 1000 UN  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122104
Clips para papel5CajaCLIP TORRE 100 UN  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 924
44121701
Lápiz pasta28UnidadLAPIS PASTA BIC  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES SELLOBOSE  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadTACO TORRE  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
44121802
Líquido corrector8UnidadLAPIZ CORREC TOR LIQUID PAPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.714
44101801
Calculadoras o accesorios3UnidadCALCULADORA KENCO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETA C/ARCHIVADOR HAND  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44122001
Archivadores de fichas3UnidadARCHIVADORES OFICIO AUCA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadSTICK FICK ARTEL  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31201517
Cinta para empaquetar8UnidadSCOTCH SELLOTAPE  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208 $ 1.210
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS GRANDES SEISSORS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
44122019
Cajas de archivo o accesorios3UnidadCAJA PORTAS ARCHIVO TORRE  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK ANILLADO TAMAÑO CARTA COLON Y OFICIO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
44122001
Archivadores de fichas6PaqueteSEPARADORES DE ARCHIVO T OFICIO HAND  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.412
31201517
Cinta para empaquetar1RolloHUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE SELLOTAPE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
Total Neto $ 50.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.610
TOTAL OC $ 60.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.