Orden de Compra. Nº
4085-910-SE10
"
MATERIALES OFICINA PRODESAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-910-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
9610,167909
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
5
Caja
CORCHETES TORRE 26/6 1000 UN
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44122104
Clips para papel
5
Caja
CLIP TORRE 100 UN
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 925
$ 924
44121701
Lápiz pasta
28
Unidad
LAPIS PASTA BIC
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADORES SELLOBOSE
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.277
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
TACO TORRE
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
44121802
Líquido corrector
8
Unidad
LAPIZ CORREC TOR LIQUID PAPER
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.712
$ 5.714
44101801
Calculadoras o accesorios
3
Unidad
CALCULADORA KENCO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.917
$ 4.916
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETA C/ARCHIVADOR HAND
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
44122001
Archivadores de fichas
3
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO AUCA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
5
Unidad
STICK FICK ARTEL
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
31201517
Cinta para empaquetar
8
Unidad
SCOTCH SELLOTAPE
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.208
$ 1.210
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERAS GRANDES SEISSORS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
44122019
Cajas de archivo o accesorios
3
Unidad
CAJA PORTAS ARCHIVO TORRE
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.917
$ 4.916
14111514
Bloques para mensajes
10
Unidad
BLOCK ANILLADO TAMAÑO CARTA COLON Y OFICIO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
44122001
Archivadores de fichas
6
Paquete
SEPARADORES DE ARCHIVO T OFICIO HAND
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.410
$ 1.412
31201517
Cinta para empaquetar
1
Rollo
HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE SELLOTAPE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
Total Neto
$ 50.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.610
TOTAL OC
$ 60.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.