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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-928-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°221 DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-3-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Secplan |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE 224 |
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Comuna |
Maule
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Impuesto |
5270,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE 224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria longavi |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
ferreteria longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 10 | Unidad | PINO DE 2X2 | |
$ 925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.250
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$ 9.250
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11121603
| Troncos | 8 | Unidad | PINO BRUTO 1X8X3.2 MTS | |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.488
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$ 18.488
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Total Neto
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$ 27.738
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.270
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$ 33.008
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.