Orden de Compra. Nº4085-934-SE11 "MATERIALES DE CONSTRUCCION (S.OC. 486)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-934-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION (S.OC. 486)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 6729,83193275609
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo6UnidadTORNILLOS DE 1 1/2" x 5mm  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48 $ 50
31162506
Soporte de pared6UnidadTARUGOS Nº 5  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48 $ 50
31161601
Pernos de anclaje6UnidadPERNOS DE 3/4" x 3/8"  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
11151502
Fibras de nilon2kilogramoCORDEL 12mm  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
39101610
ampolletas de filamento1UnidadAMPOLLETA OSRAM 15W  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
31161503
Clavo-tornillo12UnidadTORNILLOS DE 1 1/2" x 6mm  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156 $ 151
31162506
Soporte de pared12UnidadTARUGOS PLASTICOS Nº 6  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96 $ 101
39101610
ampolletas de filamento1UnidadAMPOLLETA PHILLIPS DE 75w  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31211701
Esmaltes5LataESMALTE SPRAY   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.353
26121629
Cable de alimentación1UnidadZAPATILLA ELECTRICA RITTIG CON INTERRUPTOR   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
31211701
Esmaltes2LitroESMALTE TRICOLOR   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.387
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXC. DE 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201509
Cinta adhesiva de nilon2RolloCINTA MASKIN ANCHA   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXC. DE 1"  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDILUYENTE LIZCAL   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
46171501
Candados1UnidadCANDADO OISTER DE 25mm  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1TuboPEGAMENTO POXIPOL LA GOTITA   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO DE 5mm  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
39111803
Portalámparas1UnidadSOQUETE PORTALAMPARA TICINO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 35.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.730
TOTAL OC $ 42.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.