Orden de Compra. Nº
4085-957-SE11
"
MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 490)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-957-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 490)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
7727,73109241683
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
4
Unidad
PILAS DURACELL "D"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
46181504
Guantes protectores
6
Par
GUANTES GOMA LANA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.790
27111902
Limas
1
Unidad
LIMA PLANA
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
46171501
Candados
1
Unidad
PICAPORTE LIOI 50 mm
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
HUINCHA STANLEY 3 mts.
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31162003
Clavos de acabado
10
Unidad
CLAVOS CONCRETO DE 1 1/2"
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 336
44122107
Grapas
20
Unidad
GRAPAS AISLADAS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 336
39111608
Alumbrado de zonas residenciales
1
Unidad
FOCO EVEREADY
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.613
$ 3.613
15121503
Aceite de engranajes
1
Botella
ACEITE 2T STHIL 250 cc
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
27111710
Llaves Allen
1
Juego
LLAVES ALLEN TRUPPER
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
5
kilogramo
SOLDADURA INDURA 1/8"
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.085
$ 10.084
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Disco
CORTE METAL RASTA DE 7"
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
46181504
Guantes protectores
1
Par
GUANTES CABRITILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
Total Neto
$ 40.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.728
TOTAL OC
$ 48.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.