Orden de Compra. Nº4085-957-SE11 "MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 490) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-957-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONST. REPARACIONES VAR. (S OC. 490)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 7727,73109241683
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPILAS DURACELL "D"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
46181504
Guantes protectores6ParGUANTES GOMA LANA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790
27111902
Limas1UnidadLIMA PLANA   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
46171501
Candados1UnidadPICAPORTE LIOI 50 mm  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA STANLEY 3 mts.  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31162003
Clavos de acabado10UnidadCLAVOS CONCRETO DE 1 1/2"  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 336
44122107
Grapas20UnidadGRAPAS AISLADAS   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 336
39111608
Alumbrado de zonas residenciales1UnidadFOCO EVEREADY   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613
15121503
Aceite de engranajes1BotellaACEITE 2T STHIL 250 cc  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
27111710
Llaves Allen1JuegoLLAVES ALLEN TRUPPER  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas5kilogramoSOLDADURA INDURA 1/8"  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.084
42151805
Discos de acabado o pulido5DiscoCORTE METAL RASTA DE 7"  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES CABRITILLA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
Total Neto $ 40.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.728
TOTAL OC $ 48.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.